É um movimento disponível para Compras: Este campo permite indicar que o código a criar surgirá como opção de escolha no ecrã de Compras.
Tipo de documento para e-Fatura: Este campo permite a escolha de um
Tipo de documento para SAF-T(PT), para permitir a importação de compras pelo portal
e-Fatura.
infoInformações
Para conhecer a importação de compras pelo portal do e-Fatura. veja
aqui
.
Compra de Autofaturação: Este campo permite indicar que o código a criar é do tipo regime de Autofaturação. Obrigatoriamente o campo
Tipo de Documento terá que ser diferente de OT - Documento Interno.
Com acordo de autofaturação: Este campo aplica-se exclusivamente para localização em
Portugal.
Este campo apenas fica habilitado caso o campo "Compra de autofaturação" esteja ativo.
Ao ativar, define que a compra de AutoFaturação é com acordo passando a ser obrigatório o preenchimento do campo
Fornecedor.
Em Portugal, na presença de acordo de autofaturação, sempre que ao fornecedor for exigido o ficheiro SAF-T (PT), é a empresa cliente que emite as faturas que deve gerar o ficheiro respetivo, obriga igualmente à existência de uma série própria(código de movimento de conta corrente) para cada fornecedor com acordo.
Fornecedor: Este campo aplica-se exclusivamente para localização em
Portugal.
Permite registar o nome do fornecedor com acordo de autofaturação, ficando também preenchido automaticamente o campo
Nº Fornecedor e o campo
Estabelecimento (caso exista).
Nº Fornecedor: Este campo aplica-se exclusivamente para localização em
Portugal.
.
Permite registar o nº do fornecedor com acordo de autofaturação, caso não pretenda escrever o seu nome, ficando também preenchido automaticamente o campo
Fornecedor e o campo
Estabelecimento (caso exista).
Estabelecimento: Este campo aplica-se exclusivamente para localização em
Portugal.
É um campo informativo e disponível a partir nos planos
Advanced e
Enterprise, que indica o Nº de Estabelecimento associado ao cliente/empresa. O estabelecimento com o nº
0 será considerado a sede da empresa, sendo que os Estabelecimentos com o número superior a esse serão considerados as filiais/dependências da sede.
infoInformações
Os campos
Fornecedor,
Nº fornecedor e
Estabelecimento, só ficam disponíveis para introdução, se o campo
Autofaturação, estiver ativo.
.
Título para a primeira coluna do item: O nome definido neste campo irá constar numa coluna extra nas grelhas das linhas do Documento de Compras. Vem com conteúdo vazio para se inserir um texto livre..
Título para a segunda coluna do item: O nome definido neste campo irá constar numa coluna extra nas grelhas das linhas do Documento de Compras. Vem com conteúdo vazio para se inserir um texto livre..
É um documento com numeração sequencial: Este campo permite indicar que o código a criar, ao ser utilizado no ecrã de Compras, o seu número será preenchido automaticamente pela aplicação com o valor igual ao maior número de compra existente na base de dados + 1.
De notar que, esta numeração sequencial é por
fornecedor e
ano.
Série de Importação: Este campo deve ser ativado quando o código for utilizado para importação de documentos por Simple ou Full API do PHC GO, provenientes de outros sistemas, onde a assinatura digital é criada nesses sistemas.
Lança a compra em conta corrente: Este campo permite definir que o código ao ser utilizado, deve originar um movimento em conta corrente.
Armazém por defeito: Este campo ao ser preenchido, define qual o armazém habitual na série de compra, de onde será efetuada a movimentação de stock.
Lança a compra em stock: Este campo permite definir que o código ao ser utilizado, deve originar um movimento em quantidade de stock. Este campo ao ser ativo, é complementado com o campo
Cód. de movimento de stock.
Cód. de movimento de stock: Este campo permite definir qual o código de
movimento de stock a ser utilizado, quando o campo
Lança a compra em stock está ativo.
Lança a compra em valor de stock: Este campo permite definir que o código ao ser utilizado, deve originar um movimento em valor de stock. Este campo ao ser ativo, é complementado com o campo
Cód. de movimento de valor em stock.
Cód. de movimento de valor em stock: Este campo permite definir qual o código de
movimento de stock a ser utilizado, quando o campo
Lança a compra em valor de stock está ativo.
infoInformações
Os campos Lança a compra em valor de stock e Cód. de movimento de valor em stock apenas são exibidos nos planos Advanced e Enterprise.
Usa Números de série: Ao ativar este campo determina que, esta série de documento de faturação passa a suportar o uso de Números de série.
Se a série de documento de faturação não movimentar stock, pode ativar esta configuração para permitir movimentar Números de série, mas sem movimentar stock. Por omissão, sempre que uma série movimentar stock, automaticamente este campo fica ativo, e não é possível alterar a configuração.
infoInformações
Este campo apenas é exibido se possuir o add-on Equipamentos.
Lança a compra em tesouraria: Este campo permite definir que o código ao ser utilizado, deve originar um movimento de tesouraria. Este campo ao ser ativo, é complementado com os campos
Conta de tesouraria e
Código de tesouraria.
Conta de tesouraria: Este campo apresenta a lista de contas de tesouraria e permite definir qual a conta a ser utilizada no lançamento de tesouraria, quando o campo
Lança a compra em tesouraria está ativo.
Permite alterar a conta de tesouraria no documento: Este campo permite alterar a
conta de tesouraria
na introdução do documento de compra..
Código de tesouraria: Este campo apresenta a lista de códigos de tesouraria e permite definir qual o código a ser utilizado no lançamento de tesouraria, quando o campo
Lança a compra em tesouraria está ativo.
Assina digitalmente o documento: Este campo, ao ser pressionado, ativa o campo
Certificados para assinar digitalmente o documento, onde pode escolher uma das assinaturas digitais disponíveis.
sticky_note_2Notas
Existem as seguintes regras de validação na gravação dos códigos de movimento de conta corrente, não é possível gravar se o código estiver configurado com Tipo de Documento = OT - Documento Interno. Também não é possível gravar, se o código estiver configurado com a opção Autofaturação.
Unidade:Ao ativar este campo passa a disponibilizar a coluna Unidade nas linhas do documento.
infoInformações
Ao emitir um documento de compra, como, por exemplo, uma V/Fatura, com base numa Encomenda ao Fornecedor que utiliza a coluna de Unidade na sua série, a informação relativa à Unidade é transferida para o documento correspondente.
sticky_note_2Notas
Num documento de Autofaturação que inclui um tipo de unidade associado nas linhas do documento, o ficheiro SAF-T(PT) de Autofaturação contempla o valor da unidade.