- O ficheiro SEPA apenas está disponível em geografia de Portugal (PT).
Para que este mecanismo seja possível deve previamente aceder ao
menu
> Menu > Pesquise por Anexos >
Entidade com Anexos e introduzir um novo registo associando a Entidade
Processamentos e selecionar uma
Categoria do documento por defeito para que sejam suportados anexos no ecrã de Processamentos.
Os movimentos a incluir no ficheiro SEPA serão os resultantes da aplicação de diversos critérios (por exemplo, a data limite dos movimentos de conta corrente por regularizar), que tem total liberdade para definir, estando garantida a possibilidade de selecionar, de entre as transferências sugeridas, aquelas a que pretende dar seguimento.
Apenas pagamentos com o tipo
Transferência bancaria serão incluídos no ficheiro SEPA.
A estrutura do ficheiro SEPA gerado pelo sistema será definida com base no parâmetro
Ficheiro SEPA com movimentos separados por pagamento a fornecedores e no campo
Agrupar pagamentos a fornecedores num único movimento SEPA, configurado na conta de tesouraria utilizada para a geração do ficheiro SEPA.
Para saber mais sobre o parâmetro e o campo exibido na tesouraria clique nos seguintes links:
Como configurar as contas de tesouraria
Como alterar os parâmetros da sua instalação