É no ecrã Séries de Documentos de Faturação onde seá feita a configuração e gestão de todas as séries dos vários documentos de faturação associados ao seu negócio.
Nele pode configurar os campos que irão caracterizar cada série, definindo o seu nome, o seu tipo de documento, bem como outras opções que iremos explicar.
Tem ainda disponíveis ferramentas que permitem ver e analisar em tempo real a evolução da atividade de cada série de documentos, através de Listagens e Análises.
Para configurar uma nota de crédito, o utilizador deverá seguir os seguintes passos:
- Através do menu localizado no lado esquerdo da página, aceda ao ecrã de Séries de Documentos de Faturação ( menu Menu > Definições > Séries de Documentos > Séries de Documentos de Faturação ).
- Já no ecrã Séries de Documentos de Faturação, navegue até à série sobre a qual deseje efetuar alterações, ou, carregue no botão Introduza Serie de Documentos ( add ) para introduzir uma nova série.
- Estando no modo de edição ou introdução, navegue até ao campo Tipo de Documento, localizado na secção Detalhes.
- Já localizado no campo Tipo de Documento, selecione a opção NC - Nota de Crédito.
- Preencha os restantes campos obrigatórios, bem como os campos facultativos que ache relevantes para a série.
- Carregue no botão Grave ( save ) para guardar as alterações feitas à série de documentos.